Налоги и инспекции в москве

Содержание:

Вход в личный кабинет налогоплательщика юридического лица

После установки необходимого ПО, авторизации пользователя и подтверждения можно посещать учетную запись через главную страницу ФНС. Вверху справа перейдите в личный кабинет в блоке Юридическое лицо.

Войти в личный кабинет

При этом каждый раз будет проходить проверка пользователя и КСКПЭП, а также включен ли данное лицо в список допущенных до работы в личном кабинете. А функционал учетной записи зависит от параметров допуска.

Войти без пароля по ИНН

Юридические лица не могут войти в личный кабинет, указывая ИНН. Эта функция доступна только населению, так как организации используют сертификаты и ЭЦП.

Войти с ключом цифровой подписи

Пользователи с делегированными правами доступа должны перед посещением учетной записи установить в компьютер флеш-носитель с КСКПЭП. Затем зайти на сайт налоговой и в блоке “Юридические лица” выбрать “Личный кабинет”.

Подключение новых пользователей к личному кабинету юридического лица

После создания учетной записи в любой момент допустимо изменять настройки согласно компетенции отдельных сотрудников компании. Проводится процедура в разделе “Администрирование”. Функционал учетной записи позволяет настраивать доступ, согласно компетенции сотрудников компании и обособленных структур.

Вверху учетной записи перейдите в раздел “Администрирование”, как показано на рисунке ниже:

После, откроется раздел “Перечень подключенных пользователей в личном кабинете”, где отображаются сведения по присоединенным к программе филиалам, сотрудникам компании. В фильтре можно задать параметры поиска по реквизитам.

Ниже по умолчанию представлены две таблицы. Они разделены на филиалы с указанием их КПП и пользователей. Если нужно просмотреть допущенных к личному кабинету юридического лица сотрудников конкретного подразделения, необходимо нажать на наименовании филиала. Внизу откроется таблица всех, относящихся именно к данному подразделению, допущенных лиц.

Для редактирования или удаления сотрудника из списка допущенных, нажмите на его имя. Затем, выберите нужный вариант корректировки записи “Удалить/Редактировать”.

Для внесения информации по новым участникам, необходимо кликнуть по кнопке “Добавить”. После этого потребуется указать все данные по сотруднику в открывшейся анкете и сохранить его в системе.

Внизу страницы в разделе “Доступные функции личного кабинета” галочками указать разрешаемые права для работы в учетной записи. По окончании обязательно провести сохранение внесенной информации.

Вход в кабинет другой организации с одного компьютера

Личный кабинет налогоплательщика юридического лица построен по модульной системе, где можно выбрать режим работы (функция доступна только для управляющего компании):

  • по всей организации;
  • по обособленному подразделению;
  • организации.

Чтобы переходить по данным модулям, необходимо в верхней части личного кабинета справа нажать на ссылку выбора КПП.

Восстановление пароля от ЛК

Юридическое лицо заходит в личный кабинет при помощи ЭЦП и сертификатов. При этом не используются логин и пароль, как у физических лиц. Проблемы со входом могут быть по причине истечения срока действия сертификатов или КСКПЭП. При возникновении вопросов по работе на сайте можно обратиться в техподдержку ФНС, предварительно заполнив все поля, обозначенные звездочками. Ответ поступает на указанный в форме электронный ящик.

Обратиться в техподдержку

Горячая линия ФНС

В основном вопросы от населения принимаются в контакцентре. С определенных пор на территории России работает горячая линия, где обрабатываются любые запросы от пользователей любой категории. Телефон горячей линии единый по всем регионам, поэтому дозвониться туда можно с любого региона, позвонив по телефону: 8 800 222 22 22. Данный номер является бесплатным, даже при звонке с мобильных устройств. Дополнительно для физ. и юр. лиц создается единый вспомогательный калл-центр для общения с других стран — +7(495) 276 22 22. Стоимость тарификации будет зависеть от установленных условий оператора.

Управление налоговой службой по региону

В разных регионах с огромным население сеть налоговой службы максимально развита, поэтому для рассмотрения обращения у любого представителя имеются свои контактные данные. Сведения о телефонных номерах, эмейлах, а также графике работы столичных работников ФНС, можно посмотреть на сайте: https://www.nalog.ru/rn77/apply_fts/.

Телефон доверия

В любом определенном регионе номер телефона для обращения, отправки жалобы, претензий, а также отзывов, можно позвонив по основной телефонной линии: 8 800 222 22 22 либо +7(495) 400 63 67.

Сведения для СМИ

Информация, предназначенная для представителей информационной службы, может быть передана через телефон либо онлайн ресурс. Контакты для информационной службы в регионах имеют отличительные черты, которые можно уточнить дополнительно на официальном портале. Телефон службы Головного аппарата: +7(495) 913 04 67.

Ошибки при работе с личным кабинетом юридического лица

При работе с учетной записью могут возникать вопросы. Решаются они в основном через обращения в техническую поддержку по телефону: 8-800-222-22-22. В личном кабинете в самой верхней строке меню расположен раздел “Вопрос-ответ”. В нем можно найти ответы на часто возникающие проблемы у пользователей системы.

Не работает ЛК на устройствах с ОС Windows Server

Если в личном кабинете по непонятным причинам отключаются некоторые функции, перестают отображаться таблицы или страница подгружается только частично, то, скорее всего, вопрос связан с настройками браузера.

Наименование операционной системы Решение проблемы
Windows Server 2003 Необходимо выключить безопасность по следующему алгоритму: Старт — ControlPlanet — Addoremove Programs — Add/RemoveWindowsComponents. Затем внизу в последней строке убрать отметку.
Windows Server 2008 Войдите в Server Manager, кликните по Configure IE ESC. После этого укажите всех пользователей либо только для администрации.
Windows Server 2012 Открыть Сервер Менеджер через меню браузера и найти IE Enchanced Security Configuration. Отключить повышенную безопасность всем пользователям.

Особенности услуги

Специализированный сервис обеспечивает безопасный документооборот между предприятием и налоговым органом. Интерфейс интуитивно понятен, воспринимается легко, поэтому даже неопытный пользователь сможет быстро освоиться на странице. Вход в личный кабинет юридических лиц происходит на официальном сайте ФНС www.nalog.ru. После авторизации через него можно отправить:

  • налоговую декларацию;
  • заявление о возврате излишне уплаченных средств;
  • запрос об отсутствии налоговых долгов;
  • другие документы.

На 2021 год полный функционал личного кабинета налогоплательщика – юридического лица таков (см. картинку).

Обмен информацией происходит в кратчайшие сроки, без ожидания в длинных очередях и прочих неудобств. Второе преимущество – возможность контролировать состояние расчетов по налогам и сборам. Информационный ресурс упрощает множество операций, помогает сократить ошибки при оформлении справок и экономит время.

Учтите, что Налоговый кодекс ограничивает случаи общения с ИФНС через личный кабинет (а именно – подтверждение электронной квитанцией приема документов) для определенных лиц, занимающихся частной практикой. Это вытекает из ст. 32 и 80 НК РФ.

Шаг 8. Выбрать систему налогообложения

До подачи документов в налоговую учредителям нужно выбрать налоговый режим для работы фирмы. От него зависит размер и график платежей, порядок ведения бухгалтерского учета, отчетность и другие тонкости работы. Лучше сделать это во время регистрации ООО или в течение месяца после. Иначе ФНС автоматически применяет общую систему – ОСНО, а это сложная отчетность, несколько налогов и необходимость в бухгалтере. Какие есть варианты?

УСН или упрощенка. Самый распространенный режим для малого и среднего бизнеса, на него переходят 9 из 10 фирм при регистрации ООО. У него простая годовая отчетность, ежеквартальные авансовые платежи, но есть несколько ограничений. Например, не смогут использовать УСН фирмы с оборотом более 150 млн руб. штатом более 100 человек или с учредителями – юрлицами, доля которых превышает 25% уставного капитала ().

Можно выбрать один из двух вариантов: единый налог в режиме «доходы» – 6% или единый налог в режиме «доходы минус расходы» – 15%.

Чтобы выбрать УСН, нужно приложить к документам на регистрацию ООО уведомление по форме № 26.2-1. Вот образец его заполнения. Наш конструктор поможет заполнить его автоматически.

ЕСХН – упрощенный режим для сельхозпроизводителей. На него можно перейти, если доля реализованной сельхозпродукции ООО после регистрации составит не менее 70% ( и ). Например, если планируете открыть животноводческую ферму, домашний молокозавод или оказывать услуги другим производителям сельскохозяйственной продукции.

Размер налога:

  • единый сельскохозяйственный налог с чистого дохода – 6%, в некоторых регионах снижен до 0%;
  • НДС с выручки – 20%, можно отказаться от уплаты, если оборот в 2021 году менее 70 млн руб.

Декларация подается раз в год, авансовые платежи по налогу – по полугодиям. Чтобы перейти на этот режим, нужно подать в налоговую вместе с документами на регистрацию уведомление по форме 26.1-1

ОСНО. Назначается автоматически через месяц после регистрации, если не выбран иной режим.

Размер налога:

  • налог на прибыль, уплачивается с чистого дохода – 20%;
  • НДС, рассчитывается со всей выручки – 20%;
  • налог на имущество, если у фирму есть недвижимость, – до 2,2% от кадастровой стоимости объекта в год.

Кроме высокой налоговой нагрузки, это сложная отчетность: ежеквартальные декларации по прибыли, по НДС, необходимость ведения книги продаж и покупок – потребуется бухгалтер.

Сравнение систем налогообложения

УСН

ЕСХН

ОСНО

Для кого

Для малого и среднего бизнеса

Для сельхозпроизводителей

Для всех

Налоги

6% «доходы» или

15% «доходы – расходы»

0–6% с чистого дохода;

20% НДС, но можно отказаться

20% налог на прибыль;

20% НДС;

до 2,2% налог на имущество

Декларации

По итогам года

По итогам года

налог на прибыль – раз в квартал;

НДС – раз в квартал;

налог на имущество – ежегодно

Авансовые платежи

Раз в квартал

Раз в полугодие

налогу на прибыль – раз в квартал;

НДС – нет;

налогу на имущество – раз в квартал

Налоговый учет

Только КУДиР

В полном объеме

В полном объеме

Бухгалтерский учет/ отчеты

Ведется / раз в год

Ведется / раз в год

Ведется / раз в год

После регистрации. Оформить директора и сотрудников

Даже если ООО будет работать без сотрудников, нужно оформить хотя бы директора. Его оформляют как и любого другого работника: заключают трудовой договор и издают приказ о назначении. Те же действия нужно сделать при оформлении и других сотрудников. Например, если берете на работу бухгалтера.

Итак, вам необходимо.

  1. Подписать трудовой договор. Его с директором оформляют бессрочно или на какой-то срок, учредители решают этот вопрос самостоятельно (). От имени фирмы договор подписывает один из учредителей или единственный собственник. Бывает, что он же и становится руководителем – тогда трудовой договор не нужен. Владелец фирмы не может заключать договоры сам с собой, в этом случае директор работает без договора (Письмо Минздрава России от 18 августа 2009 г. № 22-2-3199).
  2. Издать приказ о назначении директора. Директор издает его сам на себя. Приказ можно составить в свободной форме или использовать унифицированную форму Т-1. Чтобы перестраховаться, издайте сразу два приказа. Так тоже можно.
  3. Подать в ПФР форму СЗВ-ТД. Это форма, которую работодатель подает на сотрудника при приеме на работу в подтверждение сведений о трудовой деятельности. Ее нужно передать в Пенсионный фонд РФ не позднее дня, следующего за днем издания приказа.
  4. Внести запись о приеме на работу в трудовую книжку. Это нужно сделать в течение недели после вступления директора в должность (п. 10 Правил ведения и хранения трудовых книжек, утв. Постановлением Правительства от 16 апреля 2003 г. № 225).

Обычно регистрацию ООО в налоговой поручают избранному общим собранием директору. Если на это нет времени, регистрацию поручают профессиональным юристам. Они самостоятельно готовят и подают документы без участия учредителей и директора.

Шаг 1. Придумать правильное название

Пошаговую регистрацию ООО начинаем с выбора названия. У фирмы должно быть одно полное и может быть еще одно сокращенное название с указанием формы собственности. Дополнительно можно выбрать название на языке народов РФ или иностранном языке (; далее – Закон № 14-ФЗ).

Например:

  • полное – Общество с ограниченной ответственностью «Докиа»;
  • сокращенное – ООО «Докиа»;
  • иностранное – Ltd Dokia.

Назвать ООО можно, как хочется. Даже если в ЕГРЮЛ уже есть такое наименование, или его используют конкуренты с соседней улицы. На регистрацию предприятия ООО это никак не повлияет. Но есть определенные ограничения, о которых нужно помнить.

Вот какие наименования нельзя использовать ().

  1. Официальные наименования. Не пройдет регистрацию фирмы ООО с наименованием, включающим название иностранных государств, органов власти, субъектов РФ, органов местного самоуправления, названия общественных объединений. Нельзя включать в наименование «Россия» или «Рос», «Таганрог» или «Минюст».
  2. Наименования, которые противоречат морали и общественным интересам. Например, названия, которые включают ругательства, порочат честь и достоинство других людей.
  3. Наименования, зарегистрированные как товарные знаки. Не стоит использовать названия известных брендов или более успешных конкурентов, если они зарегистрировали свое обозначение в Роспатенте. Например, не следует использовать название вроде «Ашан» или «Пятерочка», если планируете открывать продуктовый магазин, – это зарегистрированные товарные знаки.

Само по себе использование такого названия не препятствует регистрации нового ООО – ФНС не откажет. Но вешать на вывеске или писать его на этикетке очень рискованно. Если владелец товарного знака узнает о неправомерном использовании его бренда, он может подать в суд и отсудить компенсацию до 5 млн руб. (). Случаев из практики море.

Неправильно

Правильно

ООО «Dokia»

ООО «Докиа»

ООО «Министерство юстиции»

ООО «Министерские озера»

ООО «Бухари»

ООО «Бухара Групп»

ООО «Кока-кола»

ООО «Кокин стол»

Какие документы нужны для регистрации юридического лица

Обратите внимание: с 29 апреля 2018 года в заявлении на регистрацию заявитель должен указывать свой электронный адрес. Документы, подтверждающие факт регистрации (лист записи ЕГРИП или ЕГРЮЛ, устав с отметкой ИФНС, свидетельство о постановке на налоговый учет), направляются инспекцией не в бумажном виде, как раньше, а в электронном

Бумажные документы, в дополнение к электронным, можно будет получить только по запросу заявителя.

Если вы выступаете единственным учредителем ООО, от вас понадобятся такие документы:

  • заявление на регистрацию по форме Р11001,
  • решение о создании организации,
  • устав учреждаемого общества,
  • банковская квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица.

Если вы создаете ООО вместе с деловыми партнерами, список будет длиннее:

  • заявление по форме Р11001,
  • протокол общего собрания учредителей,
  • договор об учреждении коммерческой организации (в ИФНС на регистрацию он не создается, но должен быть заключен)
  • устав ООО,
  • квитанция об оплате госпошлины за регистрацию юридического лица.

Также понадобятся документы, подтверждающие юридический адрес. Если в создании юридического лица участвуют иностранные граждане, документы, удостоверяющие их личности, нужно будет перевести на русский. Если подавать заявление на регистрацию юрлица учредитель будет не сам, понадобится нотариальная доверенность, на основании которой представитель вручит сотруднику регистрирующего органа пакет документов для регистрации юридического лица.

Функции и возможности личного кабинета налогоплательщика ЮЛ

Потенциал учетной записи довольно обширный и помогает организациям вести бизнес, удаленно взаимодействовать с фискальным органом по следующим направлениям:

  1. Отправлять различные отчеты в ФСН, документацию для постановки на учет или снятии с него, вносить изменения.
  2. Получать сведения об образовавшихся долгах, начислений, уплаты, переплаты по налогам, а также разного рода справки, выписки и прочие документы.
  3. Информирование организации о выявленных ошибках при расчетах с бюджетом.
  4. Запрашивать различного рода выписки.
  5. Направлять в фискальный орган жалобы, запросы.
  6. Получать талон для приема в ФНС.

Порядок регистрации юридического лица

Чтобы зарегистрировать юридическое лицо, нужно проделать следующие шаги:

Придумайте фирменное наименование ООО, которое не противоречит букве закона. Не забывайте, что названия на иностранных языках и аббревиатуры разрешают использовать исключительно в качестве дополнительных. Подробнее об этом и других нюансах читайте в нашем материале, посвященном наименованию ООО.
Определитесь с юридическим адресом. Воспользуйтесь сервисом проверки адресов массовой регистрации юридических лиц, чтобы избежать отказа.
Выберите коды ОКВЭД, описывающие деятельность создаваемой вами компании. Чтобы упростить эту задачу и не упустить ни одного кода, который может оказаться полезным впоследствии, воспользуйтесь подборкой кодов ОКВЭД по направлениям бизнеса.
Определитесь с суммой уставного капитала ООО. Минимальная сумма уставного капитала — 10 тысяч рублей (для некоторых типов бизнеса — больше). Если минимальная сумма не делится поровну на всех учредителей без остатка, увеличьте ее до подходящей цифры. Внести уставный капитал можно вплоть до четырех месяцев с дня регистрации в налоговом органе юридического лица, но чем быстрее, тем лучше.
Оформите решение учредителя или протокол общего собрания и договор об учреждении ООО. Образцы документов вы найдете на нашем сайте. Здесь же можно оформить полный пакет документов с помощью бесплатного сервиса, тем самым избежав опечаток и неточностей, не нарушив хронологию и правила сокращений.
Подготовьте устав ООО. Учредители ООО могут воспользоваться типовым уставом или взять готовый устав из нашего сервиса и отредактировать его в соответствии со спецификой организации. Чтобы ничего не упустить при оформлении устава, стоит воспользоваться бесплатной услугой проверки регистрационных документов.
Заполните форму Р11001. Образец заявления о государственной регистрации юридического лица вы найдете на нашем сайте

Обратите внимание: ошибки в заявлении чаще всего приводят к отказам в регистрации компании, поэтому не рекомендуем оформлять этот документ вручную. Воспользуйтесь специальной программой ФНС или подготовьте заявление вместе с прочими документами в нашем онлайн-сервисе

Распечатав заявление, не подписывайте его. Сделать это нужно на глазах у сотрудника регистрирующего органа или при нотариусе.
Внесите оплату государственной пошлины в банке. В 2021 году госпошлина за регистрацию юридического лица — 4000 рублей. Сумма должна быть поровну разделена между учредителями.
Подготовьте , если планируете платить налоги по этой системе. В большинство налоговых инспекций достаточно представить два экземпляра, но некоторые ИФНС требуют три.
Проверьте документы и подавайте их в свою ИФНС. Если не получается сделать это лично, отправьте вместо себя доверенное лицо, предварительно посетив нотариальную контору. В таком случае понадобится сделать особую отметку в заявлении о государственной регистрации юридического лица.

Долго ожидать решения по вашему вопросу не придется: в 2021 году на регистрацию юридического лица в общем случае уходит не более трех рабочих дней (если нет объективных причин продлить срок рассмотрения документов).

Сведения о государственной регистрации юридических лиц вносятся в ЕГРЮЛ. Проверить информацию в реестре регистрации юридических лиц можно у нас на сайте через форму поиска.

Где осуществляется государственная регистрация юридического лица

Приготовьтесь вместе с пакетом регистрационных документов представить сотруднику регистрирующего органа гарантийное письмо на юридический адрес. Такое письмо оформляет собственник или арендодатель помещения, подтверждая готовность разместить у себя офис создаваемой организации. Гарантийное письмо не служит безусловным доказательством “чистоты” юридического адреса: адрес массовой регистрации юридических лиц ФНС “забракует” в любом случае.

Закон не запрещает регистрацию ООО на адрес, по которому проживает директор или учредитель. Правда, при таком раскладе нельзя исключить вероятность отказа в регистрации юридического лица: сотрудники ИФНС могут посчитать, что ведение предпринимательской детельности в жилом помещении нарушает интересы других жильцов. Будьте готовы подтвердить обратное. Если место государственной регистрации юридического лица — это квартира, заявление Р11001 понадобится сопроводить копией свидетельства о праве собственности и оформленным в свободной форме согласием собственника помещения. Возможно, потребуется согласие от каждого прописанного в квартире лица.

Проверка и оплата задолженности в личном кабинете налогоплательщика ЮЛ

Одним из важных показателей для ведения бизнеса является отсутствие задолженности перед бюджетом. Поэтому необходимо своевременно производить оплату и контролировать начисления по налогам. В личном кабинете юридического лица перейдите в раздел “Сведения о расчетах с бюджетом” и затем выбрать “Общие показатели”.

На следующем этапе появится фильтр, позволяющий задавать необходимые параметры:

  • Задолженность. Отобразятся все долги перед Фискальным органом, а также налоговые учреждения, в которых произведен расчет.
  • Положительное сальдо. Указывает начисления по налогам, сборам в ИФНС.
  • Невыясненные платежи. Отображает общую сумму по невыясненной уплате в бюджет.

Внизу будут расписаны коды ИФНС, в которые требуется произвести оплату.

Для уплаты потребуется указать не только налоговый орган, но и значение КБК, для того чтобы сумма правильна встала на счете в ФНС. Щелкните по нужной строке и откроются все сведения, необходимые для совершения платежа. Саму уплату налога, задолженности через личный кабинет юридическое лицо провести не может, так как для этого необходимо сформировать платежное поручение банку.

Регистрация личного кабинета налогоплательщика юридического лица

Для полноценной работы с личным кабинетом ФНС и юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю придется:

  1. Иметь под рукой сертификат предпринимателя, или юридического лица для проверки документа.
  2. Проверить полное соответствие программного обеспечения на личном компьютере, откуда пользователь сможет полноценно открывать личный кабинет и следовать всем необходимым требованиям и условиям, перечисленным на официальном сайте.
  3. Установить на ПК все необходимые компоненты приложения.

ИП может войти в личный кабинет налогоплательщика по ИНН, личному паролю, который выдается строго службой ФНС, либо при помощи использования электронной подписи, что заметно расширяет весь имеющийся функционал удобного сервиса. Чтобы возобновить пароль можно воспользоваться своими паспортными данными и документацией, выданной на открытие индивидуального предпринимательства.

Шаг 5. Подготовить устав

Устав – это главный документ, которым руководствуется ООО после регистрации. В нем собраны основные правила работы фирмы:

  • как работает и принимает решения общее собрание;
  • нужен ли на собраниях нотариус;
  • если учредитель один, как он решает вопросы бизнеса;
  • кто принимает решения:–гендиректор единолично или совет директоров;
  • какие права и обязанности есть у участников;
  • можно ли продавать свои доли, нужно ли на это согласие партнеров;
  • как выйти из состава участников и другие вопросы.

 У учредителей есть два варианта: выбрать один из типовых уставов или составить свой ().

Типовой устав – это решение на случай, когда вы открываете небольшой бизнес и не хотите заморачиваться с составлением индивидуального устава. Типовой устав не нужно включать в комплект документов для регистрации ООО. Достаточно выбрать подходящий вариант и указать его в заявлении на регистрацию.

Всего есть 36 вариантов типовых уставов. Они отличаются по набору таких условий, как:

  • возможность выхода участника из состава ООО;
  • порядок выбора директора;
  • порядок отчуждения доли в ООО;
  • переход доли в уставном капитале к наследникам и т. д.

Чтобы не перечитывать перед регистрацией каждый, можно использовать . А еще на сайте ФНС России есть специальный сервис выбора типового устава для ООО (service.nalog.ru/statute/) – отвечаете на несколько вопросов, и алгоритм выдает подходящие варианты. А когда выбрали, достаточно указать подходящий вариант в заявлении.

Нетиповой устав нужен при создании крупного многомиллионного бизнеса или когда ни один из типовых уставов не подходит. Например, если учредители после регистрации ООО хотят использовать круглую печать, они должны указать это в уставе (). В типовых вариантах такой возможности не предусмотрено, а внести в них изменения нельзя. Поэтому учредителям придется составить свой устав.

Это длинный и сложный документ. Чтобы вы не тратили время и деньги на его составление, мы приложили образец устава. Пользуйтесь.

Прочтите его совместно с партнерами, если необходимо – внесите изменения, впишите свои данные, распечатайте и подпишите. Устав включается в пакет документов на регистрацию ООО и подается в налоговую. Дополнительно заверять у нотариуса устав не нужно.

Шаг 4. Определить коды ОКВЭД

ОКВЭД – это классификатор видов экономической деятельности. В нем каждому виду бизнеса присвоен свой код. Как минимум один такой код нужно указать при юридической регистрации ООО в качестве основного в заявлении Р11001. Дополнительных кодов можно указать сколько угодно: это не обязательно, но и не помешает. Потом всегда можно сменить коды – одни удалить, а другие добавить.

Основной код ОКВЭД – это код вида деятельности, который компания планирует преимущественно развивать. Допустим, мы открываем несколько сигаретных павильонов. Основной вид деятельности – торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах, код 47.26 – его пишем в качестве основного.

Дополнительные коды ОКВЭД – это коды видов деятельности, которые компания планирует развивать, помимо основного. Допустим, кроме сигарет, в павильонах будут продаваться напитки. А еще в будущем мы планируем открыть алкомаркет и мебельный магазин. Значит, в качестве дополнительных видов деятельности мы укажем:

  • код 47.11 – торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
  • код 47.25.1 – торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах;
  • код 47.59.1 – торговля розничная мебелью в специализированных магазинах.

Никаких ограничений в отношении количества дополнительных кодов, которые можно указать подаче документов на регистрацию ООО, в законе нет. Но лучше не указывать больше 20 кодов

Считается, что так делают фирмы-однодневки, а это лишнее внимание со стороны ФНС

Почему в кодах разное количество цифр? В классификаторе встречаются коды с количеством цифр от 2 до 6. В заявлении лучше указывать более общий, например 4-значный, код – тогда вы как бы охватите все виды деятельности, которые входят в группу с 5- и 6-значными кодами. То есть если мы укажем в форме Р11001 при регистрации ООО код 14.14 – производство нательного белья, то сразу охватим все виды белья, включая:

  • 14.14.1 – производство трикотажного и вязаного нательного белья;
  • 14.14.12 – производство маек и прочего трикотажного или вязаного нательного белья для мужчин или мальчиков;
  • 14.14.3 – производство трикотажных или вязаных футболок, маек и прочих нижних рубашек и другие.

Как найти свои коды? Можно искать вручную в справочнике ОКВЭД 2: сначала найти нужный раздел, просмотреть все включенные в него коды и выбрать подходящие. А можно использовать конструктор Dokia. В нем работает автоматический поиск – он сам подбирает нужные коды по ключевым словам и вписывает их в заявление.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector